|
Faktúra |
453/2022
|
fa za prenjom priestorov
|
495,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
100P Drink |
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM |
PhDr. Iveta Badinová |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
16.06.2022 |
16.6.2022 |
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM |
Ing. Edita Juhászová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.202 MPC PoP2 ZŠ 309
|
|
s DPH |
20.05.2022 |
2.6.2022 |
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM |
Ing. Edita Juhászová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2022 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
31.05.2021 |
24.5.2021 |
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM |
Ing. Edita Juhászová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
Faktúra |
352/2021
|
fa za licenciu
|
449,00 |
s DPH |
23.11.2021 |
3 in one spol s.r.o |
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM |
Mgr. Silvia Kuliková |
zástupca riaditeľa |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
329/2020
|
fa za licenciu
|
449,00 |
s DPH |
12.11.2020 |
3 in one spol s.r.o |
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM |
Mgr. Silvia Kuliková |
zástupca riaditeľa |
16.11.2020 |
27.11.2020 |
|
Faktúra |
153/2022
|
fa za čistiace prostriedky
|
465,92 |
s DPH |
17.05.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o |
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM |
Mónika Szanko |
admin.pracovník |
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
Faktúra |
285/2021
|
fa za čistiace prostriedky
|
108,00 |
s DPH |
22.10.2021 |
44 ENTERPRISE, s.r.o |
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM |
Mónika Szanko |
admin.pracovník |
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
335/2020
|
fa za dezinfekčný materiál
|
616,40 |
s DPH |
18.11.2020 |
44 ENTERPRISE, s.r.o |
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM |
Mónika Szanko |
admin.pracovník |
23.11.2020 |
27.11.2020 |
|
Faktúra |
264/2021
|
fa za služby
|
96,00 |
s DPH |
14.09.2021 |
A Domik oprava a montáž váh |
Školská jedáleň-Iskolai Étkezde, ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM |
Jana Petergáčová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2023/212
|
Učebné pomôcky pre MŠ-TANGRAM
|
201,62 |
s DPH |
20.12.2023 |
ABCedu a.s. |
Spojená škola |
PhDr. Iveta Badinová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/153
|
Önkorrekciós kártyák A+B, kockaépítmények
|
618,22 |
s DPH |
28.11.2023 |
ABCedu a.s. |
Spojená škola |
PhDr. Iveta Badinová |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/175
|
Autokorektívne kartičky pre predškolákov
|
88,11 |
s DPH |
12.12.2023 |
ABCedu a.s. |
Spojená škola |
PhDr. Iveta Badinová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/14
|
Tonery MINOLTA, Epson
|
260,83 |
s DPH |
15.01.2024 |
ABEL - Computer s.r.o. |
Spojená škola |
PhDr. Iveta Badinová |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/237
|
Toner HP, cartridge Epson
|
200,77 |
s DPH |
06.05.2024 |
ABEL - Computer s.r.o. |
Spojená škola |
PhDr. Iveta Badinová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Stôl na stolný tenis Joola Transport
|
5,75 |
s DPH |
22.03.2024 |
ABEL - Computer s.r.o. |
Spojená škola |
PhDr. Iveta Badinová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/109
|
Tonery Minolta, HP CF285A,CF279A
|
243,07 |
s DPH |
08.03.2024 |
ABEL - Computer s.r.o. |
Spojená škola |
PhDr. Iveta Badinová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/311
|
Tonery Konica MINOLTA Bizhub-i
|
110,24 |
s DPH |
28.06.2024 |
ABEL - Computer s.r.o. |
Spojená škola |
PhDr. Iveta Badinová |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/13
|
Tonery HP /CF 217,279
|
945,60 |
s DPH |
12.01.2024 |
ABEL - Computer s.r.o. |
Spojená škola |
PhDr. Iveta Badinová |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/65
|
Toner HP 130
|
61,46 |
s DPH |
04.10.2023 |
ABEL - Computer s.r.o. |
Spojená škola |
PhDr. Iveta Badinová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
29.11.2024 |